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關于2023年市級預算調整方案(草案)的報告

文章來源: 市財政局 發布時間: 2023-12-08 15:53 字號:

關于2023年市級預算調整方案(草案)的報告

——20231123日在永州市第屆人民代表大會常務委員會

十四次會議上

市財政局局長 李群輝

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

    根據預算法及實施條例等有關規定,受市人民政府委托,現就2023年市級預算調整方案(草案)報告如下,請予審查。

一、預算調整原因

    按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》等有關規定,新增省下達市級2023年地方政府債務額度和調入預算穩定調節后,與年初預算數相比,市級預算總收支發生了變化,需依法編制預算調整方案。

二、預算調整方案(草案)

(一)市本級預算調整情況

1.一般公共預算

1收入預算調整。般公共預算收入合計數調整為69.52億元,比年初預算增加4.48億元。其中:地方般預算收入預計完成27.55億元,與年初預算持平;上級補助收入預計完成21.33億元,增加1億元;調入資金預計完成15.16億元,減少2億元;新增一般債券資金3.05億元;調入預算穩定調節基金2.43億元。

    2)支出預算調整。一般公共預算支出合計數調整為69.52億元,比年初預算增加4.48億元。除部分支出結構有調整外,主要為:一般公共服務支出增加0.17億元,為華為云項目增加的支出;教育支出增加0.3億元,為學位建設項目增加的支出;科學技術支出減少0.1億元;文化旅游體育與傳媒支出減少0.15億元,為文化生態旅游產業發展資金減少的支出社會保障和就業支出與年初預算數持平,僅對支出結構進行調整,其中離退休人員工資調減0.3億元,機關事業單位基本養老繳費支出增加0.3億元;衛生健康支出增加0.37億元,為新冠感染重癥救治和運轉能力建設資金;城鄉社區支出增加4.41億元,為城市維護建設支出;資源勘探工業信息等支出減少0.3億元,為工業等產業發展及開放型經濟專項資金減少的支出;住房保障支出減少0.3億元,為公共租賃住房建設資金減少的支出;轉移性支出增加0.03億元,為地方政府一般債券轉貸永州經開區小水庫除險加固資金。

3收支平衡情況。一般公共預算收入27.55億元,加轉移性收入41.97億元,收入總計69.52億元;市本級一般公共預算支出65.79億元,加轉移性支出3.68億元,支出總計69.47億元;收支相抵結余0.05億元,實現平衡

2.政府性基金預算

1收入預算調整。政府性基金預算收入合計數調整為111.17億元,比年初預算增加48.99億元。一是國有土地使用權出讓收入預計完成75.59億元,增加17.02億元;城市基礎設施配套費收入預計完成0.42億元,減少0.18億元;污水處理費預計完成0.59億元,專項債券利息收入預計完成2.42億元,均與年初預算數持平。二是新增轉移性收入32.15億元,全部為地方政府專項債務轉貸收入。

2支出預算調整。政府性基金預算支出合計數調整為111.17億元,比年初預算增加48.99億元。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出64.04億元,增加20.94億元,具體為:安排的征地拆遷補償支出增加20.25億元,農業生產發展支出增加0.94億元,其他支出減少0.25億元。②城市基礎設施配套費收入預計安排的支出0.42億元,減少0.18億元,即減少城市基礎設施配套建設資金以及施工圖審查服務費支出。③債務還本付息支出減少0.4億元,即減少到期土地儲備專項債還本支出。④專項債務收入安排的支出增加22.25億元,即市本級使用新增專項債券22.25億元,按照上級有關文件政府性基金支出轉移性支出調整為19.56億元,比年初預算增加6.40億元,具體為:地方政府專項債務轉貸支出增加9.90億元轉貸永州經開區新增專項債券9.90億元;調出資金減少3.5億元,年初預算安排政府性基金預算調出資金13.16億元,預計調出9.66億元。

3)收支平衡情況。政府性基金預算調整后,收入總計為111.17億元,支出總計為111.17億元;收支相抵,實現平衡。

(二)永州經濟技術開發區預算調整情況

    1.一般公共預算1)一般公共預算收入合計數調整為7.45億元,比年初預算增加0.32億元。其中:地方一般預算收入預計完成6.58億元,上級補助收入預計完成0.55億元,與年初預算持平;新增調入資金0.29億元;新增一般債券資金0.03億元。(2)一般公共預算支出合計數調整為7.45億元。預算調整后,收支相抵,實現平衡。

2.政府性基金預算1)政府性基金預算收入合計數調整為40.37億元,比年初預算增加9.98億元。其中:專項債券利息收入預計完成0.97億元,增加0.09億元;新增轉移性收入9.90億元,全部為地方政府專項債務轉貸收入。(2)政府性基金預算支出合計數預算調整為40.37億元,比年初預算增加9.98億元,專項債券利息支出和地方政府專項債務轉貸增加的支出。預算調整后,收支相抵,實現平衡。

3.國有資本經營預算。國有資本經營預算收入合計數調整為0.28億元,比年初預算增加0.28億元,全部為永州產業投資集團公司產權轉讓收入。國有資本經營預算支出合計數調整為0.28億元,全部調一般公共預算安排支出。

(三)金洞管理區預算調整情況

   1.一般公共預算。1一般共預算收入合計數預計完成5.72億元,年初預算持平。其中:地方般預算收入預計完成0.67億元,調入資金完成1.62億元,年初預算持平;上級補助收入預計完成3.18億元,增加0.05億元;新增一般債券資金0.25億元,減少0.05億元。2)一般共預算支出合計數預計完成5.72億元。預算調整后,收支相抵,實現平衡。

2.政府性基金預算。1)政府性基金預算收入合計數調整為0.51億元,比年初預算增加0.21億元,為地方政府專項債務轉貸收入。(2)政府性基金預算支出合計數調整為0.51億元,比年初預算增加0.21億元,為地方政府專項債務轉貸收入安排的支出。預算調整后,收支相抵,實現平衡。      

(四)回龍圩管理區預算調整情況

   1.一般公共預算。1一般公共預算收入合計數調整為2.87億元,比年初預算減少0.3億元。其中:地方般預算收入預計完成0.59億元,減少0.15億元;上級補助收入預計完成1.90億元,減少0.13億元;調入資金預計完成0.03億元,減少0.37億元;新增一般債券資金0.35億元。(2一般公共預算支出合計數調整為2.87億元,比年初預算減少0.3億元。預算調整后,收支相抵,實現平衡

    2.政府性基金預算。1)政府性基金預算收入合計數調整為0.16億元,比年初預算減少1億元,主要是國有土地使用權出讓收入減少。(2)政府性基金預算支出合計數調整為0.16億元,比年初預算減少1億元,主要是減少農業生產發展、其他國土業務專項和城市基礎設施配套費安排的支出以及調出資金。預算調整后,收支相抵,實現平衡。

需要說明的是,此次市級預算調整,市本級、金洞管理區、回龍圩管理區未涉及國有資本經營預算和社會保險基金預算永州經濟技術開發區未涉及社會保險基金預算。

三、地方政府債務余額限額情況

預計今年省財政下達我市地方政府債務新增限額170.76億元,比上年增加43.93億元。其中,新增政府一般債務限額20.14億元,較上年減少0.38億元;專項債務限額150.62億元,較上年增加44.31億元。預計今年全市政府債務總限額935.29億元,其中一般債務限額393.18億元,專項債務限額542.11億元。預計全市政府債務總余額928.25億元,其中一般債務余額386.14億元,專項債務余額542.11億元。全市政府債務余額控制在核定限額以內。

預計市級地方政府債務限額252.94億元,其中一般債務限額73.01億元,專項債務限額179.93億元。預計市級地方政府債務余額250.28億元,其中一般債務余額70.35億元,專項債務余額179.93億元。市級政府債務余額控制在核定限額以內。具體為:

(一)市本級。2023年新增債務限額35.20億元,上年減少2.53億元。具體為

1.新增一般債務限額3.05億元,較上年減少1.03億元。主要為:(1)指定具體用途資金0.9億元(外貸資金0.36億元,國省干線和農村公路資金0.13億元,新冠感染重癥救治和轉運能力資金0.37億元,轉貸永州經濟技術開發區的小水庫除險加固資金0.03億元);(2)用于信息化建設方面的一般公共服務支出0.43億元;(3)用于市屬學校建設方面的教育支出0.59億元;(4)用于城市維護建設方面的城鄉社區支出0.75億元;(5)用于耕地開墾方面的自然資源海洋氣象等支出0.38億元。

2.新增專項債務限額32.15億元,較上年減少1.50億元。其中:轉貸永州經開區專項債務限額9.90億元

(二)永州經濟技術開發區。2023年新增債務限額9.93億元,上年增加1.79億元。其中:1新增一般債務限額0.03億元,較上年減少0.01億元,為市本級轉貸的一般債務限額。(2新增專項債務限額9.90億元,較上年增加1.8億元,為市本級轉貸的專項債務限額。主要用于:永州經開區生物科技城及基礎設施建設項目(一期)4億元,永州經開區親水河科技新城及基礎設施建設項目0.5億元,華為云計算數據中心數據存儲和AI超算業務網絡及安全管控升級改造項目0.17億元。

(三)金洞管理區。2023年新增債務限額0.46億元,上年減少0.26億元。其中:1新增一般債務限額0.25億元,上年增加0.02億元主要為:安排窄路加寬項目0.08億元、龍潛片老舊小區改造項目0.12億元、城鄉集中供水一體化應急備用水源項目0.05億元。(2)新增專項債務限額0.21億元,上年減少0.28億元,全部用于農貿市場建設。

    (四)回龍圩管理區。2023年新增債務限額0.35億元,較上年減少0.1億元。今年新增債務限額全部為一般債券,比上年增加0.1億元。主要為:安排G538道路建設項目0.21億元,鄉村振興EPC項目0.02億元,自來水供水工程0.02億元,老舊小區改造項目0.01億元,環境整治項目0.04億元,垃圾處理項目0.03億元,中小型水庫除險加固項目0.02億元。

按照債資金核算要求,新增一般債資金納入一般公共預算管理,新增專項債資金納入政府性基金預算管理。

四、下階段工作打算

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹中央和省委省政府決策部署,堅持穩中求進工作總基調,堅持統籌發展與安全,牢牢守住風險底線,確保財政平穩有序運行。

(一)凝心聚力推動財政收入量質齊升。緊盯年初地方稅收收入目標,加強部門聯動,深化稅收精誠共治,堅決堵塞征管漏洞,力爭財稅收入“顆粒歸倉”,努力完成年初收入預定目標。推動行政事業性閑置房產及經營性資產處置盤活,加大對國有企業改革及資產盤活力度,提升資產資源統籌能力和資產運營收益。突出抓好制造業和特色產業,積極打造培育新的財稅增長點,持續壯大財政實力。

(二)務實篤行兜牢兜實“三?!惫ぷ鞯拙€。按照“勤儉節約、量力而行和收支平衡”的原則,進一步嚴格預算執行管理,持續優化財政支出結構,提高資金使用效益。始終堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞颍袑嵄U匣久裆?、工資發放和機構運轉,強化財經紀律約束,嚴格財政支出管控,大力壓減非重點、非剛性支出,節約資金保障重點領域需求和守住風險底線,牢牢兜住“三?!钡拙€。

(三)堅定信心推進經濟社會高質量發展。努力抓住穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效的時間窗口,充分發揮專項債券對投資的拉動、帶動和撬動作用,推動重大項目建設和設備更新改造形成更多實物工作量。落實落細減稅降費、創業擔保貸款貼息和政府采購、穩崗就業等扶持政策,助力中小企業加快發展。嚴守政府性債務風險底線,推動全市經濟社會高質量發展提供堅實支撐。

    附件:

1.2023年市一般公共預算收入調整方案(草案)

2.2023年市級一般公共預算支出調整方案(草案)

3.2023年市級政府性基金預算收入調整方案(草案)

4.2023年市級政府性基金預算支出調整方案(草案)

附件1-4

    


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